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更新日:2012年12月28日

平成25年度一般会計事業別予算の要求状況


平成25年度一般会計の予算要求額は、人件費・公債費等の義務的経費を含めた経常的経費と第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の政策的経費とを合わせ、約568億2千万円となりました。各事業別の予算要求の内容につきましては、下の表の「区分」名称をクリックしてご覧ください(PDFファイル)。


目的別歳出の内容
(単位:億円、%)
区分
H25
要求額

構成比
H24
予算額

構成比
対前年
増減額
対前年
増減率
議会費 4.7 0.8 4.8 0.9 ▲0.1 ▲2.1
総務費 63.9 11.2 64.5 11.4 ▲0.6 ▲0.9
民生費 194.9 34.3 202.6 35.8 ▲7.7 ▲3.8
衛生費 70.2 12.4 58.4 10.3 11.8 20.2
労働費 1.5 0.3 1.7 0.3 ▲0.2 ▲11.8
農林水産業費 2.4 0.4 7.2 1.3 ▲4.8 ▲66.7
商工費 6.1 1.1 6.3 1.1 ▲0.2 ▲3.2
観光費 2.3 0.4 1.9 0.3 0.4 21.1
土木費 90.4 15.9 80.3 14.2 10.1 12.6
消防費 28.4 5.0 29.2 5.2 ▲0.8 ▲2.7
教育費 48.8 8.6 50.8 9.0 ▲2.0 ▲3.9
公債費 43.9 7.7 47.0 8.3 ▲3.1 ▲6.6
諸支出金 10.4 1.8 10.4 1.8 0.0 0.0
予備費 0.5 0.1 0.5 0.1 0.0 0.0
合計 568.2 100.0 564.6 100.0 3.6 0.6
※各数値は区分ごとに四捨五入している関係上、総計が 100%とならない場合があります。
※給与費につきましては、精査途中に掲載しているため、便宜的に前年度当初予算と同額を要求予算としています。
※政策的経費につきましては、10月末時点における暫定要求額をもって要求予算としています。




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鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

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