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更新日:2023年4月10日

広報かまくら平成29年度4月15日号3面

予算の構成

財政課…内線2251

一般会計 598億5,001万6,000円(前年度比-1.5%)

福祉、消防、都市整備や教育など、市の行政運営の基本となる会計

かっこ内の数値は前年度比

歳入 598億5,001万6,000円

【自主財源】

  • 市税(市民税、固定資産税、都市計画税など)59.6% 356億7,533万4,000円 (+0.6%)
    前年度に比べ、0.6%(2億2,939万1,000円)の増収。個人市民税は個人所得が伸びたことにより増収を見込む。法人市民税は市内企業の決算見込みが減少したことにより減収を見込む
  • 使用料等(使用料、手数料、寄付金、繰越金など)…5.1% 30億117万3,000円 (-8.2%)
  • 諸収入(預金利子、貸付金元利収入など)…3.7% 22億2,927万3,000円 (+4.6%)
  • 繰入金(基金や他会計からの繰入金)…3.5% 21億2,300万5,000円 (+5.6%)

【依存財源】

  • 国庫支出金(国からの負担金、補助金、委託金)…11.2% 67億2,199万7,000円 (-13.5%)
    年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金の減、社会資本整備総合交付金の減など
  • 県支出金(県からの負担金、補助金、委託金)…5.4% 32億183万4,000円 (-5.4%)
    安心こども交付金の減、参議院議員選挙費委託金の減など
  • 地方消費税交付金…5.3% 31億5,700万円 (+16.2%)
  • 市債(市の借入金)…4.4% 26億140万円 (-23.1%)
    (仮称)由比ガ浜こどもセンター建設工事・大船中学校改築工事などにかかる市債の減。29年度に返済する元金の償還額は35億851万5,000円で、一般会計の市債残高は前年度末の残高見込み約383億9,400万円から約374億8,700万円へと約9億700万円減少する見込み
  • 地方譲与税等(地方譲与税、地方特例交付金など)…1.8% 11億3,900万円 (+68.0%)

歳出 598億5,001万6,000円

  • 民生費(福祉・医療・子育て環境の整備など)…39.1% 234億635万3,000円(-6.3%)
    児童手当の支給、障害者在宅福祉事業や生活保護扶助費などに使用
  • 総務費(税務、情報処理、防災、市役所の運営など)…14.2% 84億7,311万3,000円(+28.0%)
    公共施設再編事業や鎌倉芸術館整備などに使用
  • 土木費(道路・河川・公園の整備など)…12.1% 72億1,551万円(-5.0%)
    公園・緑地用地の取得や道路改良整備工事などに使用
  • 衛生費(市民の健康管理やごみ処理など)…10.2% 61億3,158万円(+8.2%)
    ごみ減量・資源化の充実・拡大などに使用
  • 教育費(学校教育や生涯学習など)…9.3% 55億3,478万1,000円(-14.6%)
    就園支援事業や大船中学校校庭整備工事などに使用
  • 公債費(国や金融機関などからの借入金の返済)…6.5% 39億1,007万9,000円(-2.5%)
    借入金の元金償還や利子に使用
  • 議会費等(議会費、農林水産業費、商工費など)…4.4% 26億9,358万8,000円(+4.7%)
  • 消防費(消火、火災予防、救急活動など)…4.2% 24億8,501万2,000円(-11.8%)
    救急自動車購入などに使用

特別会計 545億3,650万円(前年度比+3.0%)

下水道や国民健康保険など、一般会計とは別に設置する特定の事業に関する会計

  • 下水道事業 84億870万円(前年度比 +5.4%)
  • 大船駅東口市街地再開発事業 6,200万円(前年度比 +4.7%)
  • 国民健康保険事業 216億4,230万円(前年度比 -4.3%)
  • 公共用地先行取得事業 18億3,240万円(前年度比 +402.0%)
  • 介護保険事業 172億200万円(前年度比 +3.0%)
  • 後期高齢者医療事業 53億8,910万円(+2.9%)

一般会計(グラフ上=目的別)を性質別に分け、家計簿に置き換えてみました。

「1カ月のやりくり額が42万円の場合は?」

「市の予算を、家計簿に例えてみよう。」

(単位:円)

収入(歳入)

  • 給料(市税)…250,000円(59.6%) 前年度差額+1,600円 (29年度予算356億7,533万4,000円)
  • 諸手当(譲与税・交付金・国県支出金)…99,800円(23.8%) 前年度差額-2,300円 (29年度予算142億1,983万1,000円)
  • 銀行からの借入(市債)…18,600円(4.4%) 前年度差額-5,400円  (29年度予算26億140万円)
  • 貯金の取り崩し(基金繰入金)…14,900円(3.5%) 前年度差額+800円 (29年度予算21億2,300万5,000円)
  • パート収入ほか(使用料・手数料・諸収入など)… 36,700円(8.7%) 前年度差額-1,200円 (29年度予算 52億3,044万6,000円)

合計 420,000円(100%) 前年度差額-6,500円 (29年度予算598億5,001万6,000円)

支出(歳出)

  • 食費(人件費)…87,700円(20.9%) 前年度差額-2,100円 (29年度予算125億171万1,000円)
  • 医療費(扶助費)…86,600円(20.6%) 前年度差額+2,600円  (29年度予算123億4,413万8,000円)
  • 光熱水費や日用品など(物件費・補助費・出資・貸付金・予備費)…106,000円(25.2%) 前年度差額+1,100円 (29年度予算151億493万9,000円)
  • ローン返済(公債費)…27,400円(6.5%) 前年度差額-700円 (29年度予算39億1,007万9,000円)
  • 家の増改築、修理や家財購入など(普通建設事業費・維持補修費)…41,100円(9.8%) 前年度差額-10,400円 (29年度予算58億3,255万7,000円)
  • 子どもへの仕送り(繰出金)…65,900円(15.7%) 前年度差額-400円 (29年度予算93億9,780万7,000円)
  • 貯金(積立金)…5,300円(1.3%) 前年度差額+3,400円 (29年度予算7億5,878万5,000円)

合計 420,000円(100%) 前年度差額-6,500円 (29年度予算598億5,001万6,000円)

今、どうなっているの?課題に焦点

鎌倉駅東口

現在の課題

鎌倉駅東口駅前広場は、舗装が劣化し、歩道の幅員も狭く、歩行者とバス待ち行列などが錯綜(さくそう)し、歩行環境も悪化しています。

整備の基本方針

市では、これまで土地所有者であるJR東日本と協議を重ねた結果、東京オリンピック・パラリンピックが開催される平成32(2020)年度の供用開始を目標に、当該駅前広場を全面的に改修することとしました。歩行エリアと滞留エリアを確保し、利用者の安全性、利便性などの向上を図ります。

主な整備内容

駅前広場の主な整備内容は次のとおりです。

  • メインの歩行者動線となる鎌倉駅東口改札口から小町通り入り口付近までの歩道を重点的に拡幅
  • 現況どおり駅舎から若宮大路方面へ横断可能に
  • 標識などサインの統一化
  • バス乗降場、タクシー乗車場などの上部に屋根を設置
  • 身障者用乗降場を設置

整備のスケジュール

28年度には、駅前広場の基本計画を策定の上、基本設計(景観設計含む)を実施しました。29年度は駅前広場の実施設計、30・31年度には駅前広場の工事を行う予定です。

今後も適時、状況をお知らせしていきます。

【問い合わせ】交通計画課…電話61-3658

お問い合わせ

所属課室:共生共創部広報課広報担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3867

メール:koho@city.kamakura.kanagawa.jp

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